Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0016/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | pevná linka MŠ + ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.02.2024 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2024 |
Dátum splatnosti: | 19.02.2024 |
Dátum úhrady: | 05.02.2024 |
Súbor: | FD_0016_24 |
Zverejnené: | 12.04.2024 |