Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 01:27.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 120019
Číslo faktúry: FD /9005/012
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s mater. š
Dodávateľ: Štefan Vacula SLOVEX
Adresa:
IČO:
Predmet: Tyčinky
Fakturovaná suma s DPH: 42,95
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 31.01.2012
Dátum splatnosti: 14.02.2012
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_9005_012
Zverejnené: 16.02.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov