Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:03.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7603945634
Číslo faktúry: FD /0081/016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 15,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 10.05.2016
Dátum vystavenia: 08.05.2016
Dátum splatnosti: 25.05.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0081_016
Zverejnené: 16.05.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov