Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7604908539
Číslo faktúry: FD /0101/016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 15,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.06.2016
Dátum vystavenia: 08.06.2016
Dátum splatnosti: 22.06.2016
Dátum úhrady: 17.06.2016
Súbor: FD_0101_016
Zverejnené: 27.06.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov