Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 7604908539 |
Číslo faktúry: | FD /0101/016 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Karadičova 10,82513 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | služby mobilnej siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 15,99 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 08.06.2016 |
Dátum vystavenia: | 08.06.2016 |
Dátum splatnosti: | 22.06.2016 |
Dátum úhrady: | 17.06.2016 |
Súbor: | FD_0101_016 |
Zverejnené: | 27.06.2016 |