Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 18:47.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7607807601
Číslo faktúry: FD /0141/016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 15,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.09.2016
Dátum vystavenia: 07.09.2016
Dátum splatnosti: 26.09.2016
Dátum úhrady: 13.09.2016
Súbor: FD_0141_016
Zverejnené: 20.09.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov