Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:51.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 7608717321
Číslo faktúry: FD /0167/016
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 26,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.10.2016
Dátum vystavenia: 12.10.2016
Dátum splatnosti: 26.10.2016
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0167_016
Zverejnené: 19.10.2016


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov