Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8201091731
Číslo faktúry: FD /0007/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 17,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 16.01.2018
Dátum vystavenia: 08.01.2018
Dátum splatnosti: 23.01.2018
Dátum úhrady: 23.01.2018
Súbor: FD_0007_18
Zverejnené: 13.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov