Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8205030787
Číslo faktúry: FD /0051/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 17,99
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.03.2018
Dátum vystavenia: 08.03.2018
Dátum splatnosti: 23.03.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0051_18
Zverejnené: 13.04.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov