Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 06:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8207020668
Číslo faktúry: FD /0067/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: Služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 17,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 11.04.2018
Dátum vystavenia: 08.04.2018
Dátum splatnosti: 23.04.2018
Dátum úhrady: 11.04.2018
Súbor: FD_0067_18
Zverejnené: 01.06.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov