Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 06:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: Služby mobil
Číslo faktúry: FD /0117/18
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: 8213117514
Fakturovaná suma s DPH: 17,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.07.2018
Dátum vystavenia: 08.07.2018
Dátum splatnosti: 24.07.2018
Dátum úhrady: 13.07.2018
Súbor: FD_0117_18
Zverejnené: 05.09.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov