Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 21:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6105724773
Číslo faktúry: FD /0225/017
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Základná škola s MŠ
Dodávateľ: Slovak Telekom, a.s.
Adresa: Karadičova 10,82513 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: ZŠ-služby mobilnej siete
Fakturovaná suma s DPH: 17,99
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 12.12.2017
Dátum vystavenia: 08.12.2017
Dátum splatnosti: 27.12.2017
Dátum úhrady: 12.12.2017
Súbor: FD_0225_017
Zverejnené: 28.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov