P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
5301 |
FD /9047/012 |
Základná škola s mater. š |
COOP Jednota Senica, spot |
potraviny pre šk. jedáleň |
218.32 |
30.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5302 |
FD /9050/012 |
Základná škola s mater. š |
Senická mliekáren, a.s. |
mlieko |
45.58 |
30.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5303 |
FD /9053/012 |
Základná škola s mater. š |
Senická mliekáren, a.s. |
mlieko |
7.99 |
30.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5304 |
FD /9056/012 |
Základná škola s mater. š |
Syráreň Havran |
mlieko |
6.00 |
30.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5305 |
FD /0016/012 |
Základná škola s mater. š |
SKLOP TRANS s.r.o. |
vývoz odpadu |
81.60 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5306 |
FD /0017/012 |
Základná škola s mater. š |
BauMax spol. s r.o. |
senzorové svetlo |
114.98 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5307 |
FD /0018/012 |
Základná škola s mater. š |
Dr. Josef RAABE Slovensko |
poradca riaditeľa |
43.19 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5308 |
FD /0020/012 |
Základná škola s mater. š |
Komensky sro |
virtuálna knižnica - zborovňa |
6.64 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5309 |
FD /0022/012 |
Základná škola s mater. š |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
49.88 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5310 |
FD /0023/012 |
Základná škola s mater. š |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
10.08 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5311 |
FD /0024/012 |
Základná škola s mater. š |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
351.72 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5312 |
FD /0028/012 |
Základná škola s mater. š |
SLovenský plynárenský pri |
záloha za plyn |
1120.00 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5313 |
FD /0031/012 |
Základná škola s mater. š |
SLovenský plynárenský pri |
záloha za plyn |
1056.00 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5314 |
FD /0032/012 |
Základná škola s mater. š |
ZSE Energia, a.s. |
elektrická energia |
351.72 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5315 |
FD /0034/012 |
Základná škola s mater. š |
Alena Škurlová - Uhoľné s |
uhlie |
1734.64 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5316 |
FD /0036/012 |
Základná škola s mater. š |
Alena Škurlová - Uhoľné s |
uhlie |
1719.13 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5317 |
FD /0038/012 |
Základná škola s mater. š |
Slovak Telekom, a.s. |
telefon |
59.70 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5318 |
FD /0039/012 |
Základná škola s mater. š |
Ľudovít Jurovatý |
technik BOZP a PO |
24.56 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5319 |
FD /9026/012 |
Základná škola s mater. š |
Hydinár, as Gbely |
Kuracie stehná a vajcia |
46.24 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|
5320 |
FD /9027/012 |
Základná škola s mater. š |
Hydinár, as Gbely |
NULL |
103.02 |
05.03.2012 |
Faktúra |
|
|